按照亳州学院2023年内部审计工作计划安排,现组织开展2022年度财务审计工作。现将有关事项公示如下:
一、审计目标
对亳州学院2022年度财务报表进行审计,通过开展审计工作,对财务报表发表审计意见。
二、审计内容及重点
审计亳州学院2022年度财务报表。包括2022年12月31日的资产负债表、2022 年度的预算收支表和收入费用表等内容。
重点关注学院内部控制的运行有效性、资产负债和财务收支真实性、成本核算、费用的归集分摊、固定资产、库存物资、货币资金的安全完整、会计制度改革的有关事项。
三、审计时间
3月27日开始实施现场审计,依照审计方案,执行审计程序。4月15日前形成审计报告(征求意见稿)。4月30日前出具正式审计报告。
四、审计地点
勤政楼二楼2041室。
五、审计组联系方式
联系人:卢沙沙
联系电话:0558-5310310;
电子邮箱:bzxysj@163.com
六、审计监督联系方式
监督单位:亳州学院纪委办
监督电话:0558-5367061
审计期间,如有问题需要反映请与审计组联系,同时欢迎对审计组的工作进行监督。
特此公示。
中共亳州学院审计委员会办公室
2023年3月23日